2014年度臺江區委宣傳部決算說明
按照《福州市臺江區財政局關于批復2014年度部門決算的通知》(臺財決〔2015〕26號)及《福建省財政廳關于深入推進預決算公開工作的通知》的要求,現將我單位2014年度部門決算說明如下:
一、 部門主要職責
根據《中共臺江區委辦公室關于印發<中共臺江區委宣傳部職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(臺委辦發[2002]85號),中共臺江區委宣傳部的主要職責是:
(一)貫徹執行黨的宣傳思想工作的方針、政策;根據中宣部和省、市、區委的安排部署,制訂全區宣傳思想工作規劃并提出宣傳思想工作文化教育事業發展的指導方針,促進全區文化教育衛生等社會事業發展;指導全區各級宣傳工作;協調全區宣傳文教系統各部門之間的關系。
(二)負責指導全區理論學習.理論研究和理論宣傳工作;掌握全區理論工作動態,總結和推廣理論學習工作經驗。
(三)負責輿論導向工作,把握宣傳基調;對區廣播電視局的工作實施方針、政策的指導;管理區新聞中心。
(四)從宏觀上指導精神產品的生產;負責社會文化工作和文化市場的宏觀管理;研究和規劃全區文化藝術發展的戰略目標和任務;對區文化體育局、區文聯的工作實施方針政策的指導。
(五)負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務以及全區社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、社區宣傳、法制宣傳科技宣傳和全民國防教育等工作領導思想領域的學會研究會工作。
(六)配合區委組織部做好黨員教育工作一負責制定基層黨員思想理論教育計劃,編寫黨員教育教材。
(七)宏觀指導全區群眾性的精神文明建設活動,管理區委精神文明建設辦公室。
(八)負責宣傳貫徹黨的教育方針、政策,宏觀指導學校黨的建設和思想政治教育工作。對區教育局的工作實施方針、政策的指導。
(九)組織實施對外宣傳工作,研究制定全區對外宣傳工作的方針政策。
(十)組織實施中宣部、省、市委宣傳部和區委有關宣傳工作的重點課題的調研,指導宣傳文化系統制訂政策法規;做好宣傳系統的信息收集和報送工作。
(十一)宏觀指導宣傳系統基層黨的建設。
(十二)根據宣傳系統干部歸口管理原則,抓好宣傳系統各級領導班子建設、廉政建設和干部宏觀的管理;對宣傳文教系統區管干部的任免提出意見,審批宣傳文教系統股級干部的職務任免,負責文教系統后備干部隊伍的建設,制定全區宣傳干部和宣傳文化系統領導骨干的培訓訓規劃并組織實施;聯系宣傳文教系文教系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作,受委托主管全區企業政工干部的職稱評定工作。
(十三)承辦區委交辦的委交辦的其他任務。
二、部門預算單位基本情況
中共福州市臺江區委宣傳部包括3個機關行政處室及2個下屬單位。其中:列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
中共臺江區委宣傳部 |
財政撥款 |
行政 |
5 |
臺江區新聞中心 |
財政撥款 |
事業參公 |
6 |
臺江區社科聯 |
財政撥款 |
群團參公 |
2 |
三、部門主要工作總結
2014年,臺江區宣傳思想文化工作牢記“圍繞中心、服務大局”的基本工作職責,以學習宣傳貫徹十八大、十八屆三中全會、四中全會和習總書記一系列重要講話精神為主線,牢記職責、把握導向、占領陣地,固共同理想之基,奏昂揚向上之歌,為臺江揚帆遠航在中國夢的征途上提供強大精神力量。
圍繞上述任務,重點完成了以下工作:
(一)把學習宣傳貫徹黨的十八大、十八屆三中全會、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神作為觸及內心的靈魂工程。
(二)把深化學習型黨組織建設作為凝魂聚氣的基礎工程。
(三)把提升新聞宣傳工作水平作為善做善成的載體工程。
(四)把推動精神文明建設作為強基固本的思想工程。
(五)把繁榮文化事業作為務實利民的百姓工程。
四、2014年決算收支總體情況
(一)中共臺江區委宣傳部2014 年部門決算總收入303.71萬元,其中本年收入299.82萬元。具體情況如下:
1. 財政撥款收入298.62 萬元,其中政府性基金5萬元。
2. 事業收入0萬元。
3. 經營收入0萬元。
4. 上級補助收入0萬元。
5. 附屬單位上繳收入0萬元。
6. 其他收入1.2萬元。
7. 用事業基金彌補收支差額0萬元。
8. 年初結轉和結余3.89萬元。
(二)2014 年部門決算總支出303.71萬元,其中本年支出297.9萬元。具體情況如下:
1. 基本支出184.66萬元。其中,人員支出178.98萬元,公用支出5.68萬元。
2. 項目支出113.23萬元。
3. 上繳上級支出 0 萬元。
4. 經營支出0 萬元。
5. 對附屬單位補助支出 0萬元。
6. 結余分配0萬元。
7. 年末結轉結余5.81萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2014年公共財政撥款支出294.56萬元,比2013年決算數減少2.64萬元,下降0.89%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)2013301(行政運行)160.91萬元,較2013年決算數增加3.37萬元,增長2.14%。主要原因是2014年的購房補貼(2210203)項目并入行政運行下計算。
(二)2013399(其他宣傳事務支出)133.10萬元,較2013年決算數減少2.24萬元,下降1.71%。主要原因是節約開支。
(三)2079902(宣傳文化發展專項支出)0.56萬元,較2013年決算數減少5.88萬元,下降91.30%。主要原因是節約開支。
六、政府性基金支出決算情況
2014年度政府性基金支出2.66萬元,比2013年決算數減少6.92萬元,下降72.23%,具體情況如下(按項級科目分類統計):
(一)2070699(其他文化事業建設費安排的支出)2.66萬元,較2013年決算數減少6.92萬元,下降72.23%。主要原因是項目調整。
七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況
2014年“三公”經費公共財政撥款支出3.51萬元,同比下降35.95%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費兩年均為零。
(二)公務用車購置及運行費3.13萬元。其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行費3.13萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1 輛。與2013年相比,公務用車運行費分別下降13.06%,主要是:嚴格執行八項規定,節約開支。
(三)公務接待費0.38萬元。主要用于上級指定的宣傳活動等方面的接待活動,累計接待2批次、接待總30人數。與2013年相比, 公務接待費支出下降79.85%,主要是:嚴格執行八項規定,規范接待任務。
附件: 1. 2014年收支決算總表