2017年中共臺江區委宣傳部預算說明
2017年部門預算經區十七屆人大一次會議審議通過,按照《福建省財政廳關于深入推進預決算公開工作的通知》要求,現將我單位2017年部門預算說明如下:
部門主要職責
中共福州市臺江區委宣傳部的主要職責是:
(一)貫徹執行黨的宣傳思想工作的方針、政策;根據中宣部和省、市、區委的安排部署,制訂全區宣傳思想工作規劃并提出宣傳思想工作文化教育事業發展的指導方針,促進全區文化教育衛生等社會事業發展;指導全區各級宣傳工作;協調全區宣傳文教系統各部門之間的關系。
(二)負責指導全區理論學習。理論研究和理論宣傳工作;掌握全區理論工作動態,總結和推廣理論學習工作經驗。
(三)負責輿論導向工作,把握宣傳基調;對區廣播電視局的工作實施方針、政策的指導;管理區新聞中心。
(四)從宏觀上指導精神產品的生產;負責社會文化工作和文化市場的宏觀管理;研究和規劃全區文化藝術發展的戰略目標和任務;對區文化體育局、區文聯的工作實施方針政策的指導。
(五)負責規劃、部署全局性的思想政治工作任務以及全區社會宣傳、企業宣傳、農村宣傳、社區宣傳、法制宣傳科技宣傳和全民國防教育等工作領導思想領域的學會研究會工作。
(六)配合區委組織部做好黨員教育工作——負責制定基層黨員思想理論教育計劃,編寫黨員教育教材。
(七)宏觀指導全區群眾性的精神文明建設活動,管理區委精神文明建設辦公室。
(八)負責宣傳貫徹黨的教育方針、政策,宏觀指導學校黨的建設和思想政治教育工作。對區教育局的工作實施方針、政策的指導。
(九)組織實施對外宣傳工作,研究制定全區對外宣傳工作的方針政策。
(十)組織實施中宣部、省、市委宣傳部和區委有關宣傳工作的重點課題的調研,指導宣傳文化系統制訂政策法規;做好宣傳系統的信息收集和報送工作。
(十一)宏觀指導宣傳系統基層黨的建設。
(十二)根據宣傳系統干部歸口管理原則,抓好宣傳系統各級領導班子建設、廉政建設和干部宏觀的管理;對宣傳文教系統區管干部的任免提出意見,審批宣傳文教系統股級干部的職務任免,負責文教系統后備干部隊伍的建設,制定全區宣傳干部和宣傳文化系統領導骨干的培訓訓規劃并組織實施;聯系宣傳文教系文教系統的知識分子,配合有關部門做好知識分子工作,受委托主管全區企業政工干部的職稱評定工作。
(十三)承辦區委交辦的其他任務。
二、部門預算單位基本情況
中共福州市臺江區委宣傳部包括3個機關行政處室及2個下屬單位,其中:列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數 |
在職人數 |
中共臺江區委宣傳部 |
財政撥款 |
6 |
4 |
臺江區新聞中心 |
財政撥款 |
8 |
8 |
臺江區社會科學界聯合會 |
財政撥款 |
3 |
3 |
三、部門主要工作任務
2017年,中共臺江區委宣傳部的主要任務是:一要做好黨的十八屆六中全會和習近平總書記系列重要講話精神的學習宣傳貫徹工作。把學習宣傳貫徹六中全會精神作為一項首要的政治任務,積極開展黨的十八屆六中全會精神宣講工作。二要做好學習型黨組織建設工作。做好黨委中心組的陣地管理,促進基層黨委(黨組)中心組學習規范化、常態化。三要做好新聞宣傳和輿論管理引導工作。做好節慶活動氛圍布置,拓展宣傳平臺。四要做好公共文化服務體系建設。建立親民民俗文化品牌,繼續加強非物質文化遺產的保護工作。
四、預算收支總體情況
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,全部收入和支出都反映在預算中。2017年,中共臺江區委宣傳部部門收入預算為436.81萬元,其中:一般公共預算撥款436.34萬元,基金預算財政撥款0元,財政預算外專戶撥款0元,事業單位經營服務收入0元,結余資金0.47萬元,其他收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元。相應安排支出預算436.34萬元,其中:人員支出181.66萬元,對個人和家庭補助支出29.23萬元,公用支出27.77萬元,項目支出197.68萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2017年度一般公共預算撥款支出436.34萬元,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:
(一)宣傳部行政運行(宣傳事務)105.04萬元。主要用于人員支出、對個人和家庭補助支出和公用支出。
(二)新聞中心行政運行(宣傳事務)87.42萬元。主要用于人員支出、對個人和家庭補助支出和公用支出。
(三)新聞中心行政運行(宣傳事務)46.20萬元。主要用于人員支出、對個人和家庭補助支出和公用支出。
(四)其他宣傳事務支出197.68萬元。主要用于各類宣傳活動、重大節慶活動、新聞協調、理論工作、中心組經費等項目支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
2017年度政府性基金支出0元。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況
(一)因公出國(境)經費
2017年預算安排0元。2016年預算中也未安排此項經費。
(二)公務接待費
2017年預算安排0元。與上年相比支出下降100%,主要原因是:厲行節約。
(三)公務用車購置及運行費
2017年預算安排1.78萬元,其中:公務用車運行費1.78萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0元。與上年相比支出下降43.13%,主要原因是:厲行節約。我單位由于公車改革,暫無公務用車,此部分預算擬作為此項開支。
附件:2017年臺江區委宣傳部預算公開附表(點擊下載)
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算撥款支出預算表
6.政府性基金撥款支出預算表
7.一般公共預算基本支出經濟分類情況表
8. 一般公共預算“三公”經費支出預算表